2019-09-19 更新 607次瀏覽
稅收政策前瞻:
一、房地產、金融行業營改增對行業的后續影響:
1、發票問題:沒發票怎么辦?
2、合同問題:如何簽定合同更有利于合理避稅?
3、對業務定價及業務促銷問題:如何設計合理定價更有利于稅務規劃?
二、稅收政策前瞻:
房產稅、遺產稅的開征與應對
稅銀聯網對企業的全面影響
稅收環境的變化對企業的影響
第一部分:稅收籌劃若干基礎性問題探討
一、企業導致稅務稽查的根本原因分析及應對
二、企業稅務管理體系的建立
三、如何應對稅務危機?相應的策略是什么?涉稅崗位如何提前做好防范?
四、稅收法律知識的儲備與全員運用
第二部分:稅收籌劃方法和新思維
一、稅務管控:如何開發票從而達到節稅的目的
二、全員動員:如何對公司員工薪酬進行節稅規劃與安排
三、合規運用:稅前扣除項目的合規運用
四、技術處理:如何將業務進行拆分,從而達到涉稅利益最大化
五、政策轉向:精選的三個節稅辦法深度解讀
六、稅收籌劃六大切入角度
七、稅收籌劃八大技術手段
八、稅收籌劃十大操作方略
第三部分:稅收籌劃支持體系與項目管理
一、從失敗與爭議案例看稅收籌劃支持體系
二、稅收籌劃項目管理:從源頭節稅
第四部分:企業涉稅風險管理
一、稅務稽查應對技巧
二、企業涉稅風險防范與控制:
業務模式稅收風險
兩套賬的稅收風險控制
駕校常見稅種的基本稅務籌劃
定價管理中的稅收籌劃
三、典型稅案披露
四、企業自有“小金庫帳戶”如何建立?如何應對稅務稽查?
五、稅收中間工具的應用:利用旅行社、咨詢公司、商貿批發公司合理避稅
六:發票管控:
無發票稅前扣除的納稅安排、發票的政策掌握、違約金的利用
發票管理辦法實用解析
發票合理合規使用避稅的好經驗分享
第五部分:實務專題稅政指南與納稅籌劃
一、企業集團資本運營與投融資中的稅收籌劃
二、服務業轉移稅負與稅收籌劃
三、營業稅稅收籌劃:轉移定價、經營方式改變、經營地點變化
四、運輸費用稅務管理與稅收籌劃:物流在企業經營中的稅收緩沖
五、庫存管理技巧
六、企業管理信息軟件與稅務籌劃的充分對接
七、稅務規劃對企業業務模式的影響分析:
課程標簽:企業戰略、集團管控