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采購管理流程培訓(xùn)課程大綱

2019-07-02 更新 688次瀏覽

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  • 所屬領(lǐng)域
    采購管理 > 采購成本管理
  • 適合行業(yè)
    生產(chǎn)制造行業(yè) 政府機(jī)關(guān)部門 教育培訓(xùn)行業(yè) 建筑地產(chǎn)行業(yè) 其他
  • 課程背景
  • 課程目標(biāo)
  • 課程時長
    兩天
  • 適合對象
  • 課程大綱

    一、采購計劃流程說明
    目的:
    適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料(不包含辦公用品采購)的月度采購計劃的編制、審核及下達(dá);保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo)作用,確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:生產(chǎn)部財務(wù)部
    參與部門:生產(chǎn)部財務(wù)部
    流程說明:
    生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計劃,計劃分解到周,每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計劃表》到倉庫;
    倉庫接收《生產(chǎn)計劃表》在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況,將計劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計劃表》下發(fā)到采購:
    采購在接收到《物料需求計劃表》,兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務(wù)審核;
    財務(wù)接收到《采購計劃表》后,壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進(jìn)行審核;
    采購在收到財務(wù)審核通過的《采購計劃表》后,實施采購作業(yè)。
    附件:
    《采購計劃表》
    《物料需求計劃表》
    二、合格供應(yīng)商管理流程說明
    目的:
    為了穩(wěn)定供應(yīng)商,建立長期互惠供求關(guān)系,向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:技術(shù)部研發(fā)部
    參與部門:采購部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部
    流程說明:
    采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料,由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。
    采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。
    對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。
    初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商,經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制,試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定,未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制,試制三次不合格,則重新尋找供應(yīng)商;鑒定經(jīng)通過,采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察合格后,進(jìn)行小批量試產(chǎn),試產(chǎn)三次不合格,則重新尋找供應(yīng)商,通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。
    日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核
    附件:
    《供應(yīng)商調(diào)查表》
    《合格供應(yīng)商名錄表》
    《供應(yīng)商年、季度評審表》
    三、生產(chǎn)物料采購流程說明
    目的:
    規(guī)定物料采購流程,為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。
    規(guī)定采購合同評審的流程,確保物料采購合同有效性和實用性。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:品管部
    參與部門:采購部供應(yīng)商品管部財務(wù)部
    流程說明:
    倉庫根據(jù)《采購計劃表》編制《申購單》,經(jīng)財務(wù)審批,總經(jīng)理審核傳至采購部;
    采購部根據(jù)申購單,判斷物品是否特殊采購,選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同;
    《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后,采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤;
    貨物送到后,采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(驗收單一式五聯(lián):存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián));判定為不合格品走不合格品控制流程,合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。
    附件:
    《申購單》
    《采購合同》
    《驗收入庫單》
    四、外協(xié)采購流程說明
    目的:
    為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應(yīng)本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:品管部
    參與部門:采購部品管部財務(wù)部
    流程說明:
    采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購,如需外協(xié)采購,進(jìn)行詢價、比價、議價流程;
    形成比價單后報財務(wù)審批;
    確定外協(xié)供應(yīng)廠商,外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加;
    采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(包括供貨合同和品質(zhì)保證書),進(jìn)行采購作業(yè)。
    附件:
    采購合同表
    比價單
    五、采購付款流程說明
    目的:
    適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:財務(wù)部
    參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理
    流程說明:
    采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,要求供應(yīng)商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。
    編制付款申請單,先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。
    總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。
    附件:
    付款申請單
    六、采購預(yù)付款流程說明
    目的:
    適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:財務(wù)部
    參與部門:采購部財務(wù)部
    流程說明:
    編制《預(yù)付款申請單》,先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。
    總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財務(wù)部安排付款。
    采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,及時跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。
    附件:
    付款申請單
    七、原材料入庫流程說明
    目的:
    對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制,確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確,滿足生產(chǎn)的需要。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:倉庫
    參與部門:采購部財務(wù)部
    流程說明:
    倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗收入庫單點收貨物(只限于合格產(chǎn)品),核對是否有誤,無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料,倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。
    點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。
    附件:
    驗收入庫單
    八、原材料出庫流程
    目的:
    對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理,滿足生產(chǎn)的需要。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:倉庫
    配合部門:生產(chǎn)部
    參與部門:倉庫財務(wù)部
    流程說明:
    倉庫所有材料出庫,均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。
    生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。
    發(fā)料完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。
    附件:
    領(lǐng)料單
    九、成品(含外協(xié))入庫流程說明
    目的:
    對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理,滿足出貨的需要。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:倉庫
    配合部門:生產(chǎn)部
    參與部門:倉庫財務(wù)部
    流程說明:
    所有成品入庫,倉庫根據(jù)《入庫單》點收貨物,核對是否有誤,按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨,倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。
    點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。
    附件:
    入庫單
    十、成品出庫流程說明
    目的:
    對公司出貨進(jìn)行控制,確保出貨準(zhǔn)確無誤,防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:商務(wù)部
    配合部門:倉庫生產(chǎn)部
    參與部門:采購部財務(wù)部
    流程說明:
    倉庫接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后,應(yīng)及時辦理相關(guān)出庫手續(xù);
    開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位;
    發(fā)貨完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。
    附件:
    發(fā)貨通知單
    送貨單
    出門證
    十一、呆滯料管理流程說明
    目的:
    對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓,提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進(jìn)公司資金的良性運作。
    流程角色:
    主導(dǎo)部門:采購部
    配合部門:技術(shù)部品管部
    參與部門:采購部品管部技術(shù)部財務(wù)部
    流程說明:
    定義:呆滯料是指入庫時間達(dá)到或超過6個月,沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品
    倉庫負(fù)責(zé)提供《呆滯料報表》,配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。
    采購部依照呆滯料報表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。
    采購部將《呆滯料報表》呈總經(jīng)理審批。
    倉庫應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。
    財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。

    課程標(biāo)簽:班組長 | 團(tuán)隊建設(shè) | 職業(yè)道德

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