財(cái)務(wù)管控專家
2019-11-13 更新 639次瀏覽
模塊一:內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系概述
?案例:資金為什么不翼而飛?
?企業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范
?內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典框架
?中國(guó)企業(yè)內(nèi)控常見(jiàn)漏洞
?企業(yè)內(nèi)控建設(shè)實(shí)務(wù)中常見(jiàn)誤區(qū)
?構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素
模塊二:組織架構(gòu)及人員管理
?案例:某企業(yè)職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊
?組織架構(gòu)控制概述
?組織架構(gòu)管理常見(jiàn)漏洞
?組織架構(gòu)管理的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
明晰部門及崗位職責(zé)?
不相容職務(wù)分離
授權(quán)體系建立
崗位強(qiáng)制輪換
崗位代理制度
人力資源控制及背景調(diào)查
小結(jié):組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊三:合同管理
案例:某公司合同管理不當(dāng)案例
合同管理流程概述
合同管理常見(jiàn)漏洞
合同管理的財(cái)務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)
合同起草
合同審核
合同談判
合同訂立
合同執(zhí)行
合同跟蹤管理
合同爭(zhēng)議與解決
模塊四:銷售及收款管理
案例:某公司銷售業(yè)務(wù)員挪用銷售款
銷售管理流程概述
銷售及收款管理常見(jiàn)漏洞
銷售及收款管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
銷售定價(jià)
信用管理
銷售合同管理
發(fā)貨管理
收款管理
?小結(jié):銷售及收款管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊五:采購(gòu)管理
案例:某公司招標(biāo)采購(gòu)失效
采購(gòu)管理流程概述
采購(gòu)管理常見(jiàn)漏洞
采購(gòu)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
請(qǐng)購(gòu)審批
詢價(jià)比價(jià)
選擇供應(yīng)商
采購(gòu)合同管理
驗(yàn)收付款
供應(yīng)商評(píng)估
小結(jié):采購(gòu)管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊六:費(fèi)用報(bào)銷及付款管理
案例:某500強(qiáng)外企的費(fèi)用報(bào)銷舞弊
費(fèi)用報(bào)銷及付款流程概述
費(fèi)用報(bào)銷及付款管理常見(jiàn)漏洞
費(fèi)用報(bào)銷及付款漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
小結(jié):費(fèi)用報(bào)銷及付款管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊七:實(shí)物資產(chǎn)管理
案例:某公司固定資產(chǎn)管理案例
實(shí)物資產(chǎn)管理流程概述
實(shí)物資產(chǎn)管理常見(jiàn)漏洞
實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
小結(jié):實(shí)物資產(chǎn)管理管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊八:銀行賬戶及貨幣資金管理
案例:某公司銀行賬戶不當(dāng)使用的案例
貨幣資金管理概述
貨幣資金管理常見(jiàn)漏洞
貨幣資金管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
銀行賬戶的開立與銷戶
電子網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)防范
銀行賬戶的對(duì)賬管理
貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)
庫(kù)存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護(hù)
銀行票據(jù)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
票據(jù)購(gòu)買的適當(dāng)授權(quán)
票據(jù)簽發(fā)的適當(dāng)授權(quán)
票據(jù)使用和流轉(zhuǎn)的記錄
票據(jù)的定期核對(duì)盤點(diǎn)
嚴(yán)格的印鑒保管程序
小結(jié):貨幣資金管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊九:投融資管理
案例:某公司貸款被挪用的案例
融資管理常見(jiàn)漏洞及應(yīng)對(duì)
投資管理常見(jiàn)漏洞及應(yīng)對(duì)
小結(jié):投融資內(nèi)控要點(diǎn)
模塊十:會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理
案例:上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告頻頻出錯(cuò)
會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程概述
會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程常見(jiàn)漏洞
會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范
財(cái)務(wù)結(jié)賬流程控制
財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控
重要會(huì)計(jì)資料文檔維護(hù)
小結(jié):會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理內(nèi)控要點(diǎn)
模塊十一:內(nèi)部控制體系建設(shè)小結(jié)
內(nèi)部控制體系建設(shè)的步驟和要點(diǎn)
如何編制內(nèi)部控制體系文件及內(nèi)控手冊(cè)
內(nèi)控體系落地執(zhí)行的常見(jiàn)問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)分享
課程標(biāo)簽:財(cái)務(wù)法律、財(cái)務(wù)審計(jì)
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