2019-06-25 更新 552次瀏覽
模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)
1、引言:企業舞弊與風險防范
2、內部控制理論發展與框架
3、《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
4、內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
5、中國企業內控常見漏洞及對策
6、內控實務中常見控理解誤區
7、有效內部控制的關鍵要素
模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
1、組織結構及人員控制
2、銀行賬戶及印鑒管理
3、票據管理
4、收款環節控制要點
5、費用報銷及付款環節控制要點
6、會計核算與財務報告編制控制要點
7、財務分析與檢查的控制要點
模塊三:投融資及擔保的內控要點
1、投資內控
項目篩選
初步評估
盡職調查
投資決策與交易設計
合約履行
投后管理
投資退出
投資評估
2、融資內控
3、擔保管理
模塊四:銷售業務管理的內控要點
1、銷售循環的主要業務流程概述
2、銷售循環的主要風險
3、銷售循環的關鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
4、銷售循環內控實施方案
模塊五:采購及資產管理的內控要點
1、采購循環的主要業務流程概述
2、采購循環的主要風險
3、采購循環的關鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
4、采購循環內控實施方案
5、資產管理內控要點
6、存貨管理
7、固定資產管理
無形資產管理
模塊六:全面預算及信息系統的內控
1、全面預算管理內控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內控要點
全面預算跟蹤及調整的內控要點
全面預算考核的內控要點
全面預算管理需要注意的事項
2、信息系統及內部信息傳遞的內控要點
信息系統及內部信息傳遞指引解讀
內部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統開發的內控要點
信息系統運行與維護的內控要點
模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
1、上市公司及擬上市公司的內控合規要求
2、內控建設的主要步驟及要點
3、企業內控工作過程的有效工具
4、內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
5、如何應對內控外部審計
課程標簽:通用管理、管理技能