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財務與風控專家,消滅企業內控漏洞

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    管理人員、MBA班和總裁研修班課程 《非財務人員的財務管理》 《內部控制與風險管理》 《創業企業財稅管理與融資》 《IPO上市實務與財務規范》 《股權投資財務盡職調查》 財務人員課程 《內控漏洞識別與財務應對》 《內部控制與風險管理》 《企業財務報表分析與舞弊識別》 《全面預算管理——體系建立與全程實戰》 《企業……
  • 邀請費用:
    0元/天(參考價格)
內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建

2019-06-25 更新 552次瀏覽

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  • 所屬領域
    通用管理 > 管理技能
  • 適合行業
    銀行證券行業 生產制造行業 教育培訓行業 通信行業 其他
  • 課程背景
    小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構管控乏力,企業風險無處不在,您的企業對風險有效管控了嗎?您了解企業內控漏洞和要點所在嗎? 本課程結合實際案例,講解企業內部控制與風險管理基礎,精準把脈、專業指引!旨在幫助企業管理全面了解內控,進而有效提升自身內控理論與實務水準。 通過本課程,我們將幫助學員掌握內控基本原理, 接觸大量真實鮮活的企業內控實踐案例, 掌握各業務循環的關鍵控制點、控制方法,了解如何構建內控體系,有效提高風險防范能力。
  • 課程目標
    ? 掌握內部控制制法規基本要求 ? 靈活應用內部部控制基礎工具 ? 對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法 從零基礎啟動并完成內控體系文件建設 掌握內控體系啟動運行的一般手段 掌握固化、宣貫內控要求的技巧 掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧 分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法 為學員提供最新的《中國企業內控法規資料匯編》 學員還將獲得包括《內控手冊》模板在內的內控項目執行工具
  • 課程時長
    五天
  • 適合對象
    集團公司董事、監事及高管 集團及子公司企業各職能部門和業務部門中高層管理人員 企業內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部人員
  • 課程大綱

    模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)

    1、引言:企業舞弊與風險防范

    2、內部控制理論發展與框架

    3、《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景

    4、內控法規框架講解及內部控制主要要素

    何為控制環境?

    如何識別和評估風險?

    如何設計控制活動?

    如何進行信息溝通?

    如何實施監督?

    5、中國企業內控常見漏洞及對策

    6、內控實務中常見控理解誤區

    7、有效內部控制的關鍵要素

    模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點

    1、組織結構及人員控制

    2、銀行賬戶及印鑒管理

    3、票據管理

    4、收款環節控制要點

    5、費用報銷及付款環節控制要點

    6、會計核算與財務報告編制控制要點

    7、財務分析與檢查的控制要點

    模塊三:投融資及擔保的內控要點

    1、投資內控

    項目篩選

    初步評估

    盡職調查

    投資決策與交易設計

    合約履行

    投后管理

    投資退出

    投資評估

    2、融資內控

    3、擔保管理

    模塊四:銷售業務管理的內控要點

    1、銷售循環的主要業務流程概述

    2、銷售循環的主要風險

    3、銷售循環的關鍵控制要點

    銷售定價

    信用管理

    銷售合同管理

    發貨管理

    收款管理

    4、銷售循環內控實施方案

    模塊五:采購及資產管理的內控要點

    1、采購循環的主要業務流程概述

    2、采購循環的主要風險

    3、采購循環的關鍵控制要點

    請購審批

    詢價比價

    選擇供應商

    采購合同管理

    驗收付款

    供應商評估

    4、采購循環內控實施方案

    5、資產管理內控要點

    6、存貨管理

    7、固定資產管理

    無形資產管理

    模塊六:全面預算及信息系統的內控

    1、全面預算管理內控要點

    全面預算概述及其指引解讀

    編制全面預算的內控要點

    全面預算跟蹤及調整的內控要點

    全面預算考核的內控要點

    全面預算管理需要注意的事項

    2、信息系統及內部信息傳遞的內控要點

    信息系統及內部信息傳遞指引解讀

    內部信息傳遞的主要風險及應對

    信息系統開發的內控要點

    信息系統運行與維護的內控要點

    模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計

    1、上市公司及擬上市公司的內控合規要求

    2、內控建設的主要步驟及要點

    3、企業內控工作過程的有效工具

    4、內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價

    5、如何應對內控外部審計


    課程標簽:通用管理、管理技能

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  • 您可以在這里提交您的培訓需求:
  • 您的企業想培訓什么課題?有多少人參加?培訓人員層次?

    提交培訓需求后我們會和您取得聯系,為您提供最適合您的培訓課程方案!


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