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企業(yè)財務管理專家

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    《非財務經理的財務管理》 《財務報表分析與企業(yè)決策》 《公司風險管理與財務審計》 《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》 《國地稅合并稅務風險防范與風險管理》 《企業(yè)價值創(chuàng)造的核心——管理會計思維》 《全面預算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》
  • 邀請費用:
    0元/天(參考價格)
公司風險管理與財務審計

2019-04-16 更新 720次瀏覽

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  • 所屬領域
    財務法律 > 財務審計
  • 適合行業(yè)
    生產制造行業(yè) 家居建材行業(yè) 教育培訓行業(yè) 保險行業(yè) 其他
  • 課程背景
    十九大報告中指出,公司要強化風險管理意識,提高風險判斷能力與管控水平。公司要加強頂層設計,將風險管理和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結合、優(yōu)化管理流程,將風險管理融入企業(yè)經營管理、突出重點,強調風險管控、完善機制,做好風險管理的基礎工作。隨著市場經濟的發(fā)展,公司經營的環(huán)境越來越復雜,風險越來越難于防范,伴隨著科技水平的改進與創(chuàng)新,風險也在變幻與升級,從而更加重了公司對風險識別與控制的負擔,也降低了原有對風險管控的能力。做為公司企業(yè)的管理者也需要重新認識風險、識別風險、掌控風險,才能有效的控制與降低風險。公司在市場中運營而不受風險的影響,就需要管理層管理者對風險有一定的了解與掌控,十九大報告的指引也是符合當下的經濟形式與發(fā)展情況,黨中央也是希望企業(yè)、公司能夠升級自已的風險控制體系,從而能在經濟的大潮中一帆向前。
  • 課程目標
    通過學習,使管理者能夠了解風險,識別風險、掌握風險,學習識別、掌握風險的控制方法,從而在工作中對風險能夠拿出有效的控制手段并規(guī)避風險,提高企業(yè)經營的安全。 本課程通過學習解讀、原理講解、案例分析、實操練習,讓管理者更直接的了解風險與風險體系和控制方法。在案例與練習中幫助管理者掌握控制方法,并在工作中使用并解決問題。具體收益如下 1. 學習了解風險的種類與識別 2. 根據風險的特點制定出有效的風險防控方法 3. 經營企業(yè)經營目標與狀況,制定出符合企業(yè)的風險管控制度 4. 掌握風險的控制方法并提高企業(yè)的風險的能力 5. 通過案例學習抓住要點明確目標,掌握有效的控制企業(yè)風險的方法
  • 課程時長
    兩天
  • 適合對象
    中高層管理者
  • 課程大綱

    課程大綱
    第一講:公司經營與風險
    一、公司目標與經營風險
    1.公司目標
    2.公司的環(huán)境
    3.風險與目標的關系
    1)公司風險概述
    2)公司風險的類型
    案例:巴林銀行內控缺失案例
    案例:安然財務造假
    二、識別企業(yè)經營風險
    1.內控的范圍
    1)信息系統(tǒng)安全控制
    2)資金流管理控制
    3)資金與存貨管理控制
    4)應收與銷售管理控制
    5)應付與采購管理控制
    6)人資等管理控制
    2.控制的內容
    案例:惠普公司、標準企業(yè)內控
    3.常見風險
    1)效果性風險
    2)效率性風險
    3)資產性風險
    4)信息性風險
    5)遵循性風險
    6)無標準風險
    第二講:管理風險的方法
    一、風險的管理
    1.風險管理的目的與概念
    2.風險管理的架構
    二、風險的管理的方法與標準
    1.規(guī)避風險
    2.分散風險
    3.控制風險
    4.轉移風險
    5.分擔風險
    6.接受
    第三講:建立公司內控體系
    一、建立內控的流程
    1.管理控制的目的
    2.管理控制的要素
    3.風險管理信息系統(tǒng)
    1)內部風險因素與外部風險因素
    2)針對風險可采用哪些風險對策
    3)固有風險可能性評級
    4)風險影響程度評估標準
    4.實施內控的步驟與流程
    二、公司的內控機制體系
    1.無死角的內部控制
    1)銷售與收款的內控與審計
    2)采購與付款的內控與審計
    3)客戶服務管理內控與審計
    4)庫存與物流的內控與審計
    5)項目管理的內控與審計
    6)信息系統(tǒng)的內控與審計
    2.內審的應用
    1)培養(yǎng)自已的內部審計專員
    2)發(fā)揮專家的特長
    3)按需組合審計資源
    4)拓寬工作,崗位轉換
    5)定期體檢,預警風險
    第四講:內部審計實務
    一、財務審計方法與技巧
    1.內審與獨立審計的對比
    2.內審的標準
    3.內審的目標
    4.內審的重點范圍
    5.內審的方法
    1)問題求證法
    2)經驗判斷法
    3)資金跟蹤法
    4)調查走訪法
    5)分析復核法
    6)環(huán)境影響法
    7)抽樣與詳細法
    8)觀察與計量法
    9)對比法
    6.審計報告
    案例:報告樣本
    二、財務審計價值與分析
    1.財務審計問題
    2.財務審計的效益
    3.財務審計的管理風險
    4.財務審計的專業(yè)性
    三、財務審計方法、案例、實操
    1.公司內審的應用
    2.財務會計報表審計
    3.財務舞弊與報表風險
    案例:藍田
    1)財務舞弊方法
    a粉飾經營業(yè)績
    b粉飾財務狀況
    2)報表造假方法
    a調整改變會計政策來調節(jié)利潤
    b通過弱化費用項止從而達到增加利潤的目的
    c通過虛構關聯(lián)交易擴大營收來增加利潤
    d利用重組并購等方式而增加凈利潤
    案例:虛構業(yè)務
    3)財務報表審計方法
    a不良資產剔除法
    b關系交易剔除法
    c異常利潤剔除法
    d現(xiàn)金流量分析法

    課程標簽:風險控制、成本管理、財務組織建設以及企業(yè)IPO項目、財務轉型升級

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