2019-07-26 更新 752次瀏覽
第一講:2019年涉稅環境展望
1.國地稅合并對企業的影響是利好還是利空?
2.打造國稅系統“互聯網+支付”全面推進資金監控。
3.工商總局等十三部門關于推進全國統一“多證合一”改革的意見
4.深圳、上海特大虛開發票案帶給我們的思考
5.虛開發票抵稅改判無罪山東的這個典型案例亮了!
6.2019年電子發票是未來發展的重中之重
7.稅務部分依法查處范冰冰“陰陽合同”等偷逃稅問題對2019年稅務環境的影響
8.今年我國持續加大稅收違法稽查懲戒力度
9.2019年稅局建成以大稽查為震懾的現代稅收征管大格局
案例分享:別再用個人賬號收“米”了!這位法定代表人用個人賬戶收款逃稅被判了三年
案例分享:網紅的擔憂——主播們的個稅風險
第二講:增值稅重點問題納稅檢查與應對
1.特殊業務稅目適用問題檢查:從提供廣告位應算不動產租賃、動產租賃
2.混合銷售、兼營、價外費用區分問題:兼談2018特殊業務混合銷售新政
3.2018年稅率調整新老業務“劃斷”適用稅率問題
4.視同銷售問題檢查
5.跨境業務增值稅代扣代繳檢查
6.不能抵扣與進項稅額轉出檢查
7.特殊進項抵扣檢查:農產品、通行費電子普通發票、加油卡等
8.不征稅發票的開具與抵扣問題檢查
9.限售股轉讓:不僅是增值稅,可能還需補營業稅
10.特殊業務簡易計稅檢查
第三講:個人所得稅重點問題納稅檢查與應對
一、企業八大個稅風險
1.老板等人低報收入的個稅風險
2.銷售提成傭金的個稅風險
3.高管陰陽合同的個稅風險
4.股東長期占用資金的個稅風險
5.用現金支付工資的個稅風險
6.企業內部分紅未申報個稅的個稅風險
7.社保繳費與計稅工資不匹配的個稅風險
8.借用他人名義虛列工資個稅風險的個稅風險
二、個人所得稅重點問題納稅檢查與應對
1.各種補貼福利未納入工資薪金代扣代繳個人所得稅問題
2.自然人代開發票個稅問題
3.不同性質股權個人所得稅問題檢查:非上市公司、上市公司股權轉讓、限售股轉讓、新三板等
4.股息紅利個人所得問題:送、配、轉、派四種利潤分配形式個稅問題
5.贈送禮品、發紅包等“其他所得”個稅問題
6.自然人出租(轉讓)房產稅收問題
案例分享:
1.老板個稅優化解決方案
2.高管個稅優化解決方案
3.股東分紅個稅優化解決方案
4.銷售提成個稅優化解決方案
5.股安全轉讓個稅優化解決方案
第四講:企業所得稅重點問題納稅檢查與應對
1.未按“實際利潤額”進行所得稅預繳問題
2.未按權責發生制確認收入問題
3.銷售商品收入確認時點與金額問題
4.特殊業務收入確認時點與金額問題
5.不同形式“投資收益”所得稅問題
6.特殊業務所得稅問題檢查:政府補助、政策性搬遷等
7.企業常見不允許(限額)扣除“費用”是否調整問題
8.稅前扣除憑證檢查問題:發票、收據、白條、分割單各自的適用范圍與條件
9.所得稅優惠政策適用問題檢查:研發費加計扣除、高新技術企業
10.特殊重組所得稅政策適用問題檢查
第五講:小稅種重點問題納稅檢查與應對
1.“小微企業”的“附加稅”重點問題
2.出口企業“附加稅”重點問題
3.房產稅、土地使用稅中的重點問題
4.印花稅:究竟哪些“合同”不用交印花稅
課程標簽:稅務政策解讀及運用、稅務籌劃